岗位职责1、拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系;2、对审计计划实施方案进行调整和分解;3、组织、监督、审查经营成果、财务、物资采购、合同、专案等各项审计活动;4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;5、草拟审计报告,提出审计建议,送审计经理审核;6、参与现场审计,评价和考核审计小组成员的业绩表现。任职资格1、财务、审计类相关专业本科以上学历,有注册会计师、审计师等相关资格者优先;2、2年以上审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;4、较强的组织、沟通、协调的能力;5、良好的职业道德和团队协作精神。
岗位职责1、拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系;2、对审计计划实施方案进行调整和分解;3、组织、监督、审查经营成果、财务、物资采购、合同、专案等各项审计活动;4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;5、草拟审计报告,提出审计建议,送审计经理审核;6、参与现场审计,评价和考核审计小组成员的业绩表现。任职资格1、财务、审计类相关专业本科以上学历,有注册会计师、审计师等相关资格者优先;2、2年以上审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;4、较强的组织、沟通、协调的能力;5、良好的职业道德和团队协作精神。
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