根据能力付薪,上不封顶。月休4天,上班时间可以弹性。
主要负责集团内部审计,针对集团多个项目和分公司,定期进行审计,对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,完善内部控制体系:
1、负责集团审计监察各项管理制度、流程、考核的制定,监督并执行;
2、负责对集团内各项管理制度、流程等职能内控管理情况进行监察、审计;
3、负责对集团及子公司与经营活动相关的财务收支、报表编制、合同签订等情况进行审计,确保合法合规,识别和预防潜在的财务风险;
5、负责对集团及子公司在合同签订等过程中资金、成本投入进行审计;
6、负责对集团及子公司采购供应商管理、业务管理、合同签订、付款管理、运输管理等进行审计;7.负责对集团及子公司仓储管理、物流管理、搬运管理大龄库存等进行审计出具意见并监督执行;
7、编写相关审计报告,提出整改建议及可行方案,监督并执行;
要求:
1、大专及以上学历,财务、审计类相关专业;
2、30-40岁,熟悉集团公司的内部控制体系;
3、3年以上审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;
4、在集团公司独立负责过具体审计项目,有制造企业或知名会计事务所工作经验优先;
5、良好的决策能力、计划与执行能力、写作表达能力、沟通能力、团队领导能力。
根据能力付薪,上不封顶。月休4天,上班时间可以弹性。
主要负责集团内部审计,针对集团多个项目和分公司,定期进行审计,对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,完善内部控制体系:
1、负责集团审计监察各项管理制度、流程、考核的制定,监督并执行;
2、负责对集团内各项管理制度、流程等职能内控管理情况进行监察、审计;
3、负责对集团及子公司与经营活动相关的财务收支、报表编制、合同签订等情况进行审计,确保合法合规,识别和预防潜在的财务风险;
5、负责对集团及子公司在合同签订等过程中资金、成本投入进行审计;
6、负责对集团及子公司采购供应商管理、业务管理、合同签订、付款管理、运输管理等进行审计;7.负责对集团及子公司仓储管理、物流管理、搬运管理大龄库存等进行审计出具意见并监督执行;
7、编写相关审计报告,提出整改建议及可行方案,监督并执行;
要求:
1、大专及以上学历,财务、审计类相关专业;
2、30-40岁,熟悉集团公司的内部控制体系;
3、3年以上审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;
4、在集团公司独立负责过具体审计项目,有制造企业或知名会计事务所工作经验优先;
5、良好的决策能力、计划与执行能力、写作表达能力、沟通能力、团队领导能力。
在求职过程中如果遇到扣押证件、收取押金、提供担保、强迫入股集资、解冻资金、诈骗传销、求职歧视、黑中介、人身攻击、恶意骚扰、恶意营销、虚假宣传或其他违法违规行为。请及时保留证据,立即向平台举报投诉,必要时可以报警、起诉,维护自己的合法权益。